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Dentre as assertivas abaixo qual NÃO corresponde à Auditoria Interna: a. A revisão das operações e do controle interno é principalmente realizado para desenvolver aperfeiçoamento e para induzir ao cumprimento de políticas e normas, sem estar restrito aos assuntos financeiros; b. O trabalho é subdividido em relação às contas do balanço patrimonial e da demonstração do resultado; c. O auditor deve ser independente em relação à administração, de fato e de atitude mental; d. O exame das informações comprobatórias das demonstrações financeiras é periódica, geralmente semestral ou anual. e. O auditor incidentalmente se preocupa com a detecção e prevenção fraudes, a não ser que haja possibilidade de substancialmente afetar as demonstrações financeiras;
Resposta: a.
A revisão das operações e do controle interno é principalmente realizado para desenvolver aperfeiçoamento e para induzir ao cumprimento de políticas e normas, sem estar restrito aos assuntos financeiros;